Faktúry 2018 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1361840727   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX LE 11/2018  4,90 
vrátane DPH
Žiadosť o špec. spôsoby dodávania zásielok    13.12.2018  19.12.2018  18.1.2019 
1361840726   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne volania  1113,76 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.12.2018  19.12.2018  18.1.2019 
1361840725   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 11/2018  3068,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.12.2018  19.12.2018  18.1.2019 
1361840724   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSLback 11/2018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.12.2018  19.12.2018  18.1.2019 
1361840723   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP Telefónia 11/2018  1451,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.12.2018  19.12.2018  18.1.2019 
1361840722   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 11/2018  977,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.12.2018  19.12.2018  18.1.2019 
1361840721   MUDr. Michal Rusnák, s.r.o.
Podtatranská 4559, 058 01 Poprad
45873101  zdravotné výkony   69,70 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    13.12.2018  19.12.2018  18.1.2019 
1361840720   MUDr. Michal Rusnák, s.r.o.
Podtatranská 4559, 058 01 Poprad
45873101  zdravotné výkony  209,10 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    13.12.2018  19.12.2018  11.1.2019 
1361840719   MUDr. Michal Rusnák, s.r.o.
Podtatranská 4559, 058 01 Poprad
45873101  zdravotné výkony  209,10 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    13.12.2018  19.12.2018  11.1.2019 
1361840718   MUDr. Michal Rusnák, s.r.o.
Podtatranská 4559, 058 01 Poprad
45873101  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    13.12.2018  19.12.2018  11.1.2019 
1361840717   MUDr. Michal Rusnák, s.r.o.
Podtatranská 4559, 058 01 Poprad
45873101  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    13.12.2018  19.12.2018  11.1.2019 
1361840716   MUDr. Michal Rusnák, s.r.o.
Podtatranská 4559, 058 01 Poprad
45873101  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    13.12.2018  19.12.2018  11.1.2019 
1361840715   JODAN s.r.o.
Grófska 316/28, 053 02 Spišský Hrhov
47542683  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    7.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840714   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné PP 11/2018 - dobropis  -58,84 
bez DPH
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018    12.12.2018    11.1.2019 
1361840713   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrika PP 11/2018  1101,82 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD o združ. dodávke elektr. č. 434/OVS/2018    12.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840712   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží PP 11/2018  13,06 
vrátane DPH
309-18.11.2013    12.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840711   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží LE 11/2018  9,91 
vrátane DPH
263-1.1.2012    12.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840710   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 11/2018  792,67 
vrátane DPH
002863/73120/2004    7.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840709   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  2699,65 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 230/OVS/2017  82/2018  12.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840708   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1239,43 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 230/OVS/2017  86/2018  12.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840707   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    12.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840706   Interiér Invest s.r.o. - koberce TREND
Hraničná 12, 058 01 Poprad
36190381  koberec  126,96 
vrátane DPH
nie  89/2018  11.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840705   BARESI, s.r.o.
Gattingerova 4632/5, 058 01 Poprad
46275614  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    10.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840704   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    7.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840703   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   98,46 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    7.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840702   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné, zrážky PP 11/2018  378,78 
vrátane DPH
360-11.8.2015    7.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840701   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné dobitie kreditu PP  0,00 
bez DPH
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018    7.12.2018    11.1.2019 
1361840700   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné U poukazy 11/2018  14,70 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na výplatu zo dňa 11.12.2013    7.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840699   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o SMV 11/2018  86,76 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    06.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840698   MUDr.Timkovič Jozef, s.r.o.
Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit
47082496  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    4.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840697   MUDr. Dzurík Marián
Mariánske námestie 36, 053 04 Spišské Podhradie
31996035  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    4.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840696   MUDr. Stanislav Križalkovič
Mariánske námestie 36, 053 04 Spišské Podhradie
42089182  zdravotné výkony  139,40 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    4.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840695   LUEVA s.r.o.
Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad
44550073  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    4.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840694   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15
36361127  komplexná správa objektov 11/2018 - paušál  2314,25 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO,8588/2016    6.12.2018  12.12.2018  7.1.2019 
1361840693   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovanie 11/2018  2894,81 
vrátane DPH
Realizačná zmluva -Úrad PSVR Poprad č.193/136/2018 k Rámcovej dohode pre zab.upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č.15/OVS/2018    6.12.2018  12.12.2018  7.1.2019 
1361840692   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena spätného zrkadla na SMV PP923CK  196,21 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  87/2018  6.12.2018  12.12.2018  7.1.2019 
1361840691   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné, zrážky LE 11/2018  384,04 
vrátane DPH
361-11.8.2015    6.12.2018  12.12.2018  7.1.2019 
1361840690   Zdenka Mrváňová AUTOUMÝVÁREŇ U BUBLINKY
Novomeského 3393/9, 058 01 Poprad
50751531  čistenie interiéru SMV  30,00 
bez DPH
nie  55/2018  6.12.2018  12.12.2018  7.1.2019 
1361840689   Eva Bičárová - Kovo-market
Hraničná 667/8, 058 01 Poprad
32859007  nájom, služby 12/2018 -NP PIP  416,45 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018    6.12.2018  12.12.2018  7.1.2019 
1361840688   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina
42215617  strážne služby 24.11.2018  34,44 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017  78/2018  6.12.2018  12.12.2018  7.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť