Faktúry 2017 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291740251   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  cartrige do frank.stroja  175,65 
vrátane DPH
Zml. z 6.12.2012  Obj.40/2017  31.05.2017  12.06.2017  9.8.2017 
1291740414   A-MOLE s.r.o.
Kurtáň 175,986 01 Fiľakovo
45693277  čistenie kanalizačných systémov  160,00 
bez DPH
  Obj.57-A/2017  19.09.2017  19.09.2017  6.10.2017 
1291740095   A-MOLE s.r.o.
Kurtáň 175,986 01 Fiľakovo
45693277  čistenie kanalizačných systémov  100,00 
bez DPH
  Obj.15/2017  20.02.2017  20.02.2017  10.4.2017 
1291740578   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy  -51,76 
vrátane DPH
    15.12.2017  27.12.2017  29.1.2018 
1291740525   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy  -57,58 
vrátane DPH
    16.11.2017  28.11.2017  19.12.2017 
1291740457   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy  -55,82 
vrátane DPH
    16.10.2017  27.10.2017  19.12.2017 
1291740415   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy  -57,36 
vrátane DPH
    19.09.2017  27.09.2017  6.10.2017 
1291740365   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy  -76,34 
vrátane DPH
    14.08.2017  25.08.2017  6.10.2017 
1291740325   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy  -63,68 
vrátane DPH
    17.07.2017  28.07.2017  9.8.2017 
1291740284   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy  -65,96 
vrátane DPH
    16.06.2017  27.06.2017  9.8.2017 
1291740222   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy  -59,32 
vrátane DPH
    15.05.2017  31.05.2017  22.6.2017 
1291740186   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy  -72,96 
vrátane DPH
    18.04.2017  28.04.2017  22.6.2017 
1291740140   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy  -62,90 
vrátane DPH
    16.03.2017  30.03.2017  10.4.2017 
1291740092   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy  -61,04 
vrátane DPH
    16.02.2017  01.03.2017  10.4.2017 
1291740562   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1280,23 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.12.2017  14.12.2017  29.1.2018 
1291740500   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  825,82 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740453   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  485,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.10.2017  16.10.2017  19.12.2017 
1291740412   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  485,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.09.2017  22.09.2017  6.10.2017 
1291740362   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  485,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.08.2017  17.08.2017  6.10.2017 
1291740316   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  485,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.07.2017  14.07.2017  9.8.2017 
1291740275   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  593,39 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740217   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  884,76 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.05.2017  17.05.2017  22.6.2017 
1291740177   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1149,14 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.04.2017  21.04.2017  22.6.2017 
1291740141   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  530,98 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    16.03.2017  27.03.2017  10.4.2017 
1291740132   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1459,24 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740091   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  2023,26 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    16.02.2017  22.02.2017  10.4.2017 
1291740026   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1774,01 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.01.2017  24.01.2017  10.4.2017 
1291740567   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.12.2017  14.12.2017  29.1.2018 
1291740506   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740448   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.10.2017  16.10.2017  19.12.2017 
1291740406   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.09.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1291740356   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.08.2017  17.08.2017  6.10.2017 
1291740320   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.07.2017  19.07.2017  9.8.2017 
1291740278   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740224   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    15.05.2017  23.05.2017  22.6.2017 
1291740180   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.04.2017  21.04.2017  22.6.2017 
1291740135   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1291740073   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.02.2017  21.02.2017  10.4.2017 
1291740035   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    16.01.2017  24.01.2017  10.4.2017 
1291740383   AB Facility.r.o.
Einsteinova 21,854 01 Bratislava
44390823  hygienický materiál 8/2017  91,98 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.534/129/2016    04.09.2017  07.09.2017  6.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť