Faktúry 2016 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291640312   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis vozidla  27,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.40/2016  20.06.2016  29.06.2016  9.8.2016 
1291640311   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov  3465,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR    20.06.2016  08.07.2016  9.8.2016 
1291640310   Mesto Lučenec
Ulica novohradská 316/1,Lučenec
00316181  poplatok za KO r.2016  312,31 
bez DPH
Oznámenie č. 1520043432/2016    16.05.2016  23.06.2016  9.8.2016 
1291640309   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis vozidla  249,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.54/2016  16.06.2016  29.06.2016  9.8.2016 
1291640308   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy  -67,84 
bez DPH
    16.06.2016  29.06.2016  9.8.2016 
1291640307   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  61,19 
vrátane DPH
č.k: 5Er/684/2006-10    13.06.2016  23.06.2016  9.8.2016 
1291640306   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  poštové služby  4475,55 
bez DPH
    13.06.2016  23.06.2016  9.8.2016 
1291640305   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  689,70 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.57/2016  10.06.2016  17.06.2016  9.8.2016 
1291640304   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  1195,60 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.58/2016  10.06.2016  17.06.2016  9.8.2016 
1291640303   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  2996,96 
vrátane DPH
RZ 333/OI/2015  Obj.56/2016  10.06.2016  17.06.2016  9.8.2016 
1291640302   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  426,17 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    10.06.2016  17.06.2016  9.8.2016 
1291640301   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla  195,02 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.43/2016  10.06.2016  23.06.2016  9.8.2016 
1291640300   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  957,96 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.06.2016  29.06.2016  9.8.2016 
1291640299   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS  2943,71 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.06.2016  29.06.2016  9.8.2016 
1291640298   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.06.2016  29.06.2016  9.8.2016 
1291640297   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP telefonia  1659,66 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    20.06.2016  29.06.2016  9.8.2016 
1291640296   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.06.2016  29.06.2016  9.8.2016 
1291640295   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  356,76 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    09.06.2016  17.06.2016  9.8.2016 
1291640294   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  973,08 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.06.2016  17.06.2016  9.8.2016 
1291640293   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  samolepiace štítky do fran.stroja  47,70 
vrátane DPH
Zml. z 6.12.2012  Obj.59/2016  09.06.2016  17.06.2016  9.8.2016 
1291640292   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE -doúčtovanie  395,65 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    08.06.2016  17.06.2016  9.8.2016 
1291640291   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica
36631124  spracovanie PPP U  8,40 
bez DPH
    08.06.2016  17.06.2016  9.8.2016 
1291640290   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  118,64 
vrátane DPH
Zml. z 22.10.2012    08.06.2016  17.06.2016  9.8.2016 
1291640289   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis vozidla  27,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.49/2016  03.06.2016  23.06.2016  9.8.2016 
1291640288   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park  419,76 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    03.06.2016  29.06.2016  9.8.2016 
1291640287   SCYLLA Security Servis s.r.o.
Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica
46798811  strážna a informačná služba  519,22 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb č.Z20169740_Z    06.06.2016  16.06.2016  9.8.2016 
1291640286   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  54,72 
vrátane DPH
č.k: 14Er/539/2006-20    06.06.2016  10.06.2016  9.8.2016 
1291640285   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  63,43 
vrátane DPH
č.k: 6Er/591/2010-14    06.06.2016  10.06.2016  9.8.2016 
1291640284   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  49,78 
vrátane DPH
č.k: 14Er/965/2011-11    06.06.2016  10.06.2016  9.8.2016 
1291640283   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  160,19 
vrátane DPH
č.k: 21Er/14/2008-11    06.06.2016  10.06.2016  9.8.2016 
1291640282   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  75,67 
vrátane DPH
č.k: 10Er/745/2011-12    06.06.2016  10.06.2016  9.8.2016 
1291640281   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  91,34 
vrátane DPH
Zml. z 22.10.2012    06.06.2016  10.06.2016  9.8.2016 
1291640280   VšNs poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,98401 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    03.06.2016  10.06.2016  9.8.2016 
1291640279   VšNs poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,98401 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    03.06.2016  10.06.2016  9.8.2016 
1291640278   VšNs poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,98401 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    03.06.2016  10.06.2016  9.8.2016 
1291640277   LIVANMED s.r.o.
V.V.Majakovského 1417/10, 98401 Lučenec
46423575  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    03.06.2016  10.06.2016  9.8.2016 
1291640276   LIVANMED s.r.o.
V.V.Majakovského 1417/10, 98401 Lučenec
46423575  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    03.06.2016  10.06.2016  9.8.2016 
1291640275   Lekro s.r.o.
Hrnčiarske Zalužany 151,98012 Hrnč.Zalužany
36688860  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    03.06.2016  10.06.2016  9.8.2016 
1291640274   STAVOUNIA a.s.
Fiľak.cesta 284, 98401 Lučenec
31561403  stavebný dozor  328,24 
vrátane DPH
Zml.z 24.3.2011  Obj.27,28,31,33,36,38,42,44,45/2016  01.06.2016  09.06.2016  9.8.2016 
1291640273   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  vyúčt.rež.nákl.2015-preplatok  -739,32 
vrátane DPH
Zml. z 26.3.2010    02.06.2016  08.06.2016  9.8.2016 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť