Faktúry 2015 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1331540453   Igor Svitek - TOUR KLUB
Starohorská 20, B. Bystrica
17986117  kalendáre, diáre na rok 2016  520,29 
vrátane DPH
Z201533827_Z    14.12.2015  16.12.2015  18.1.2016 
1331540438   AMG Security, s.r.o.
Nám. SNP 98/2, Zvolen
46268995  Strážna služba za 11/2015  2146,66 
vrátane DPH
Z201522197_Z    07.12.2015  14.12.2015  18.1.2016 
1331540401   AMG Security, s.r.o.
Nám. SNP 98/2, Zvolen
46268995  Strážna služba za 10/2015  2146,66 
vrátane DPH
Z201522197_Z    06.11.2015  12.11.2015  18.1.2016 
1331540339   PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, Bratislava
33768897  hygienické, dezinf. potreby na rok 2016  1054,99 
vrátane DPH
Z201519152_Z    11.09.2015  17.09.2015  18.1.2016 
1331540418   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, Bratislava 3
31327681  tonery  3325,4 
vrátane DPH
VOB/53/2015-M_OVO  63/2015  12.11.2015  20.11.2015  18.1.2016 
1331540415   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, Bratislava 3
31327681  tonery  2789,9 
vrátane DPH
VOB/53/2015-M_OVO  63/2015  11.11.2015  20.11.2015  18.1.2016 
1331540449   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 12/2015  14735,99 
vrátane DPH
VOB/34/2015_OVO    11.12.2015  16.12.2015  18.1.2016 
1331540405   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 11/2015  13942,83 
vrátane DPH
VOB/34/2015_OVO    10.11.2015  20.11.2015  18.1.2016 
1331540386   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  doobjednanie stravných lístkov 10/2015  45,54 
vrátane DPH
VOB/34/2015_OVO  59/2015  22.10.2015  29.10.2015  18.1.2016 
1331540366   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 10/2015  15756,84 
vrátane DPH
VOB/34/2015_OVO  56/2015  07.10.2015  28.10.2015  18.1.2016 
1331540338   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 09/2015  14197,1 
vrátane DPH
VOB/34/2015_OVO    11.09.2015  17.09.2015  18.1.2016 
1331540315   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 08/2015 - doobjednanie  102,47 
vrátane DPH
VOB/34/2015_OVO  46/2015  31.08.2015  09.09.2015  18.1.2016 
1331540285   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 08/2015  14766,35 
vrátane DPH
VOB/34/2015_OVO  40/2015  11.08.2015  14.08.2015  18.1.2016 
1331540263   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, Bratislava
47079690  stravné lístky 07/2015  16200,86 
vrátane DPH
VOB/34/2015_OVO  36a/2015  21.07.2015  29.07.2015  18.1.2016 
1331540340   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla 08/2015  779,05 
vrátane DPH
7/2006    14.09.2015  17.09.2015  18.1.2016 
1331540364   Márius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  Prenájom nádoby na komunál. 07-09.2015  38,81 
vrátane DPH
3/2015/OE/ZV (172/133/2015)    02.10.2015  08.10.2015  18.1.2016 
1331540235   Márius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  Prenájom nádoby na komunál. od 14.05.2015  19,4 
vrátane DPH
3/2015/OE/ZV (172/133/2015)    01.07.2015  08.07.2015  29.7.2015 
1331540443   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energie - 11/2015 Krupina  664,01 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    09.12.2015  14.12.2015  18.1.2016 
1331540429   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zál. platba el. energia - 12/2015 Krupina  635,97 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    02.12.2015  08.12.2015  18.1.2016 
1331540428   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zál. platba el. energia - 12/2015 Detva  497,82 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    02.12.2015  08.12.2015  18.1.2016 
1331540413   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energie - 10/2015 Krupina  730,98 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    16.11.2015  20.11.2015  18.1.2016 
1331540395   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zál. platba el. energia - 11/2015  1133,79 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    02.11.2015  09.11.2015  18.1.2016 
1331540369   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energie - 09/2015 Krupina  504,22 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    08.10.2015  16.10.2015  18.1.2016 
1331540362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energie - 10/2015 Krupina  635,98 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    02.10.2015  08.10.2015  18.1.2016 
1331540361   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energie - 10/2015 Detva  497,82 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    02.10.2015  08.10.2015  18.1.2016 
1331540334   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energie - 08/2015 KA  535,24 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    10.09.2015  17.09.2015  18.1.2016 
1331540319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zál. platba el. energia 9/2015 DT  497,82 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    03.09.2015  07.09.2015  18.1.2016 
1331540318   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zál. platba el. energia 9/2015 KA  635,98 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    02.09.2015  07.09.2015  18.1.2016 
1331540286   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  výuč. el. energie za 07/2015 KA  567,7 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    11.08.2015  14.08.2015  18.1.2016 
1331540275   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zál. platba el. energia 8/2015 KA  635,98 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    03.08.2015  07.08.2015  18.1.2016 
1331540274   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zál. platba el. energia 8/2015 DT  497,82 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    03.08.2015  07.08.2015  18.1.2016 
1331540245   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  výuč. El. energie za 06/2015 KA  518,32 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    08.07.2015  14.07.2015  29.7.2015 
1331540237   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zál. Platba el. energie 07/2015 - Krupina  635,98 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    02.07.2015  08.07.2015  29.7.2015 
1331540232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zál. Platba el. energie 07/2015 - Detva  497,82 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    02.07.2015  08.07.2015  29.7.2015 
1331540199   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  výuč. El. energie za 05/2015  509,91 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    05.06.2015  11.06.2015  29.7.2015 
1331540192   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zál. Platba el. energie 06/2015 - Krupina  635,98 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    01.06.2015  09.06.2015  29.7.2015 
1331540191   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zál. Platba el. energie 06/2015 - Detva  497,82 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    01.06.2015  09.06.2015  29.7.2015 
1331540181   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  výuč. El. energie za 4/2015  588,66 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    14.05.2015  21.05.2015  29.7.2015 
1331540158   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zál. platba el. energie 05/2015 - Krupina  635,98 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    30.04.2015  06.05.2015  15.5.2015 
1331540156   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zál. platba el. energie 05/2015 - Detva  497,82 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    30.04.2015  06.05.2015  15.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť