Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
115   VVS as Košice
Komenského Košice
36570460  vodne -stočné  226,52 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    27.03.2015  13.04.2015  5.5.2015 
114   Novicom sro
Slivník
36591891  rekonštrukcia priestorov ÚPSVaR Trebišov  22369,42 
vrátane DPH
    23.03.2015  26.03.2015  8.4.2015 
113   Novicom sro
Slivník
36591891  rekonštrukcia DP Kr. Chlmec  720,00 Eur 
vrátane DPH
    23.03.2015  26.03.2015  8.4.2015 
112   QBE a.s.
Košice
36855472  poistné  235,80 Eur 
vrátane DPH
2-370-205400    24.03.2015  30.03.2015  8.4.2015 
110   Krídla sro
Humenné
36466778  Sharp AR202T  44,83 Eur 
vrátane DPH
  15/2015  20.03.2015  30.03.2015  8.4.2015 
109   NOVICOM sro
Slivník
36591891  výmena PVC  504,91 Eur 
vrátane DPH
  21/2015  20.03.2015  30.03.2015  8.4.2015 
105   Železničné zdravotníctvo sro
Košice
36582433  zdravotné výkony  13,94 Eur 
vrátane DPH
447/2008    13.03.2015  23.03.2015  8.4.2015 
104   Nemocnica Košice Šaca as
Košice
36168165  zravotné výkony  6,97 Eur 
vrátane DPH
448/2008    12.03.2015  23.03.2015  8.4.2015 
103   Ladislav Jakub CSACSA
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd  92,00 Eur 
vrátane DPH
  20/2015  18.03.2015  23.03.2015  8.4.2015 
102   JUDr. Ing Štefan Varga
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  58,93 Eur 
vrátane DPH
233/1995    09.03.2015  23.03.2015  8.4.2015 
101   SPP as
Bratislava
  faktúra - preplatok   
bez DPH
5100012476    15.03.2015    8.4.2015 
100   Laser Servis sro
Pezinok
35755989  tonery  439,80 Eur 
vrátane DPH
  11/2015  17.03.2015  23.03.2015  8.4.2015 
99   Slovenská pošta as
B. Bystrica
36631124  dodávané služby  56,40 Eur 
vrátane DPH
90000823628    16.03.2015  23.03.2015  8.4.2015 
98   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za 03_2015  1134,46 Eur 
vrátane DPH
171/2004    12.03.2015  23.03.2015  8.4.2015 
97   XEPAP sro
Zvolen
31628605  kanc. material  333,97 Eur 
vrátane DPH
  11/2015  12.03.2015  23.03.2015  8.4.2015 
96   XEPAP sro
Zvolen
31628605  kopírovací papier A4  612,00 Eur 
vrátane DPH
  10/2015  12.03.2015  23.03.2015  8.4.2015 
95   CAMEA as
Prešov
36468924  tonery   629,28 Eur 
vrátane DPH
  17/2015  12.03.2015  23.03.2015  8.4.2015 
92   Slovesnká pošta as
B. Bystrica
36631124  poštové služby  2091,45 Eur 
vrátane DPH
36/2004/RPC MI    11.03.2015  13.03.2015  8.4.2015 
91   SPP as
Bratislava
35815256  dodávky plynu  3261,00 Eur 
vrátane DPH
    11.03.2015  13.03.2015  8.4.2015 
90   SWAN as
Bratislava
35680202  tel. IP služby  842,54 Eur 
vrátane DPH
1002924    10.03.2015  23.03.2015  8.4.2015 
89   Slovak Telekom as
Bratislava
  tel. služby   180,92 Eur 
vrátane DPH
H21207216938    10.03.2015  13.03.2015  8.4.2015 
88   AVELA sro
Trebišov
44150474  zdravotná starostlivosť  104,55 eur 
vrátane DPH
447/2008    04.03.2015  13.03.2015  8.4.2015 
87   MAGNA Energia as
Piešťany
35743565  dodávka energie - vyúčtovnie - preplatok   
bez DPH
4109/2013    09.03.2015    8.4.2015 
86   MAGNA Energia as
Piešťany
35743565  dodávka energie  573,62 Eur 
vrátane DPH
4109/2013    09.03.2015  13.03.2015  8.4.2015 
85   MAGNA Energia as
Piešťany
03743565  dodávka energie  1117,77 Eur 
vrátane DPH
4109/2013    09.03.2015  13.03.2015  8.4.2015 
84   Slovesnká pošta as
B. Bystrica
36631124  dodavané služby   5,25 Eur 
vrátane DPH
    09.03.2015  13.03.2015  8.4.2015 
83   ORANGE SLOVENSKO as
Bratislava
35697270  tel. služby  70,88 Eur 
vrátane DPH
H20104218730    09.03.2015  13.03.2015  8.4.2015 
82   GIGA TRADE sro
Bratislava
46026762  tone HP q2612 4ks  24,00 EUR 
vrátane DPH
  16/2015  18.03.2015  23.03.2015  8.4.2015 
81   ORANGE SLOVENSKO as
Bratislava
35697270  tel. služny   22,98 Eur 
vrátane DPH
H20248786212    04.03.2015  13.03.2015  8.4.2015 
78   LE Cheque Dejeuner sro
Bratislava
31396674  stravné lístky  15412,78 
vrátane DPH
  13/2015  04.03.2015  09.03.2015  8.4.2015 
77   MUDr. Dančák Vladimír
Veľaty
35521651  zdravotné výkony  132,43 Eur 
vrátane DPH
447/2008    27.02.2015  09.03.2015  8.4.2015 
76   LOCUSMED sro
Trebišov
44248911  zdravotné výkony  83,64 Eur 
vrátane DPH
447/2008    27.02.2015  09.03.2015  8.4.2015 
75   PrimStar DS sro
Trebišov
36605778  zdravotné výkony  146,37 Eur 
vrátane DPH
447/2008    26.02.2015  09.03.2015  8.4.2015 
74   LUX-KOŠICE sro
Košice
36579769  upratovacie práce za 02_2015  1552,82 Eur 
vrátane DPH
1-2-2014    03.03.2015  11.03.2015  8.4.2015 
73   QBE
Košice
36855472  poistné za obdobie 01_2015  244,95 Eur 
vrátane DPH
2-370-205400    02.03.2015  11.03.2015  8.4.2015 
72   Lindrom sro
Trnava
35742364  pranie a prenájom MBW2  20,45  
vrátane DPH
815023    02.03.2015  11.03.2015  8.4.2015 
71   LOCUSMED sro
Trebišov
  zdravotné výkony 12/2014  62,73 Eur 
vrátane DPH
    24.02.2015  04.03.2015  8.4.2015 
70   VVS as
Košice
36570460  vodné a stočné  134,70 Eur 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    26.02.2015  11.03.2015  8.4.2015 
69   Slovenská pošta as
Bratislava
36631124  nastavenie DEKVS LČ 6284122200 Pošta Trebišov 1  4000,00 Eur 
vrátane DPH
    25.02.2015  11.03.2015  8.4.2015 
68   VVS as
Košice
36570460  vodné a stočné  21,22 Eur 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    24.02.2015  11.03.2015  8.4.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť