Faktúry 2014 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440368   SPP a.s.
Mlynské nivy 44, Bratislava
35815256  Dopropis - preplatok za opakované dodávky plynu za obdobie od 19.12.2013 - 18.12.2014  -11001,39 
vrátane DPH
Zmluva na dodávku plynu    31.12.2014  splatnosť 14.1.2015  14.1.2015 
11440351   KastaPlus s.r.o.
Pieskovcova 32, Malacky
45397619  Ochranné osobné pracovné prostriedky (rukavice kombinované, zimné bundy) - aktivačné centrum   8631,00 
vrátane DPH
  OV140076  12.12.2014  22.12.2014  14.1.2015 
11440168   LE CHEGUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnancov za jún 2014  6400,00 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  6/2014  30.6.2014  22.07.2014  22.7.2014 
11440078   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnancov za 3/2014  6320,00 
bez DPH
Rámcová zmluva MRSVR SR  3/2014  31.3.2014  10.04.2014  25.4.2014 
11440019   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnancov za 1/2014  5544,00 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  01/2014  31.1.2014  10.02.2014  7.3.2014 
11440112   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnacov 4/2014  5520 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  4/2014  30.4.2014  12.05.2014  14.5.2014 
11440367   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnancov za 12/2014  5184,00 
bez DPH
  OV140092  29.12.2014  30.12.2014  14.1.2015 
11440336   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Poštovné do frankovacieho stroja  5000,00 
bez DPH
  OV140067  26.11.2014  27.11.2014  13.1.2015 
11440226   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B. Bystrica
36631124  Kredit do frankovacieho stroja  5000,00 
bez DPH
  OV140041  15.8.2014  18.08.2014  6.10.2014 
11440175   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Kredit do frankovacieho stroja  5000,00 
bez DPH
  OV140029  25.6.2014  26.06.2014  22.7.2014 
2144003   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
30794552  Nakreditovanie čiastky poštovného do frankovacieho stroja  5000 
bez DPH
  OV140021  12.5.2014  13.05.2014  14.5.2014 
21440002   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Nakreditovanie čiastky poštovného do frankovacieho stroja  5000,00 
bez DPH
  OV140011  6.3.2014  07.03.2014  7.3.2014 
21440001   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Kredit do frankovacieho stroja  5000,00 
bez DPH
  OV140004  22.1.2014  23.01.2014  29.1.2014 
11440317   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnancov za 11/2014  4883,52 
bez DPH
  OV140070  28.11.2014  27.12.2014  13.1.2015 
11440015   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery do tlačiarní  3504,19 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV140003  22.1.2014  23.01.2014  29.1.2014 
11440356   Commodity s.r.o.
Pezinská 56, Malacky
35875151  Laserová tlačiareň - Brother HL 14 ks  2835,00 
vrátane DPH
  OV140080  19.12.2014  22.12.2014  14.1.2015 
11440362   Commodity s.r.o.
Pezinská 56, Malacky
35875151  PC Fujitsu 5ks monitor LCD 5ks skener CanoScan 3ks  2732,40 
vrátane DPH
  OV140091  22.12.2014  24.12.2014  14.1.2015 
11440358   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kokpírovací papier A4 800bal. A3 10bal.   2097,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR  OV140063  19.12.2014  22.12.2014  14.1.2015 
11440354   Office Depot s.r.o.
Prievozská 4/B, Bratislava
36192384  Kreslo kanc. kožené 20 ks  1416,00 
vrátane DPH
  36192384  17.12.2014  22.12.2014  14.1.2015 
11440359   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  1398,42 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR  OV140065  19.12.2014  22.12.2014  14.1.2015 
11440238   Vektor - družstvo
Kolónia-areál, Senica
31419127  Výroba, dodanie a montáž protipožiarnych uzáverov 2 ks  1329,60 
vrátane DPH
  OV140039  8.9.2014  11.09.2014  6.10.2014 
11440324   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina 1.-31.12.2014  1121,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    4.12.2014  09.12.2014  13.1.2015 
11440295   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina 1.11.-30.11.2014  1121,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    6.11.2014  10.11.2014  13.1.2015 
11440236   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina 10/2014  1121,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny     3.10.2014  07.10.2014  12.1.2015 
11440197   AutoCont SK a.s.
Einsteinova 24, Bratislava
36396222  Nákup multifunkčného zariadenia OKI MB451dn pre AC/4ks  1078,52 
vrátane DPH
  OV140034  22.7.2014  08.08.2014  6.10.2014 
11440073   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, Trenčín
36328057  Notebook Typ 3 - DELL LAtitude E5540 2ks  1032,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIAMIS/2013    21.3.2014  16.05.2014  14.5.2014 
11440346   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPLSVPN 12/2014  1022,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva HPVS     11.12.2014  17.12.2014  14.1.2015 
11440340   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPLSVPN 11/2014  1022,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva HPVS     10.12.2014  17.12.2014  14.1.2015 
11440299   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPLSVPN 10/2014  1022,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva HPVS     10.11.2014  13.11.2014  13.1.2015 
11440276   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPLSVPN za 9/2014  1022,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva HPVS    13.10.2014  21.10.2014  12.1.2015 
11440284   Kimlička Jozef
Jakubov 433
37441591  Oprava strechy  948,48 
vrátane DPH
  OV140057  21.10.2014  24.10.2014  13.1.2015 
11440001   Severín s.r.o., Lekáreň
Budovateľská 8, Malacky
36365858  Vakcíny proti žltačke 18 ks  939,78 
vrátane DPH
  OV140001  7.1.2014  09.01.2014  29.1.2014 
11440311   PosAm s.r.o.
Odborárska 21, Bratislava
31365078  Inštalácia obrazu v mieste klienta, PC+licencia Windows HP EliteDesk, nad3tandardná servisná podpora  934,39 
vrátane DPH
  OV140061  21.11.2014  27.11.2014  13.1.2015 
11440044   TCNS, s.r.o. Bratislava
Bosákova 7, Bratislava
44082011  Oprava kabeláže   910,12 
vrátane DPH
  OV140005  25.2.2014  03.03.2014  7.3.2014 
11440244   Energoplyn s.r.o.
Nobelova 34, Bratislava
35792965  Oprava technológie v kotolni  878,66 
vrátane DPH
  OV140036  9.9.2014  11.09.2014  6.10.2014 
11440307   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 10/2014  832,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    11.11.2014  18.11.2014  13.1.2015 
11440292   František Friala - Fripet
Štúrova 1513, Malacky
43146619  Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 10/2014  815,68 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    4.11.2014  10.11.2014  13.1.2015 
11440312   Cardiocare - Robert Ploczek
Heydukova 14, Bratislava
41479084  Skrining ciev pre zamestnancov (úhrada zo sociálneho fondu)  800,00 
bez DPH
  OV140063  21.11.2014  26.11.2014  13.1.2015 
11440088   Hílek a.s.
Pezinská 2902/33, Malacky
36239542  Vykonanie pravidelnej servisnej prehliadky po 240 tis. km na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia, ŠPZ MA 502 BF  756,08 
vrátane DPH
  OV140014  4.4.2014  09.04.2014  25.4.2014 
11440333   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 11/2014  740,46 
vrátane DPH
Zmluva na dodávku elektriny    8.12.2014  17.12.2014  13.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť