Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140519   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tlačiareň Brother 3 ks  669 
vrátane DPH
  153/OE/2014  29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140520   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  výpočtová tech.-archivačné zariadenie+prísl.  822,6 
vrátane DPH
  154/OE/2014  29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140518   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  toner 7ks OKI MB 451dn  410,76 
vrátane DPH
  138/OE/2014  29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140521   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie, TP+VM za 12/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140522   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  ŠA,VM-upratovanie po maľovaní  768 
vrátane DPH
  126/OE/2014  29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140517   Agropotreby spol s.r.o
929 01 Dunajská Streda, Bacsákova 5
31434797  drobný materiál za údržbu  932,28 
vrátane DPH
  144/OE/2014  23.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140516   Czinege Márta
929 01 Dunajská Streda, Ádorská 5400
37162675  drobný elektroinštalačný materiál  986,94 
vrátane DPH
  145/OE/2014  23.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140515   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  napájací adaptér ASUS 65W  28,2 
vrátane DPH
  118/OE/2014  23.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140514   Plast Tech spol. s r.o.
932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 1669/1
36271128  ŠA-oprava skla na dverách  96 
vrátane DPH
  125/OE/2014  22.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140510   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancelárske potreby  2952,82 
vrátane DPH
  143/OE/2014  22.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140512   IVCSO spol. s r.o.
92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55
36654957  škol.-ref.riad.sl.OMV-Hodosy,Bódis, Forró  43,2 
vrátane DPH
  135/OE/2014  22.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140513   Gastrodett spol. s r.o.
930 03 Lesné Kračany
44650973  ŠA-strava vianočné posedenie  120 
vrátane DPH
INč.:001/2014    22.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140511   DUAL BP, s.r.o.
931 04 Bratislava , Rožňavská 1
35962135  AC-prac.odevy-kabáty/zateplené 1000ks  23808 
vrátane DPH
  3/AC/2014  19.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140507   JKK-TEAM, spol. s r.o.
929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4
44439067  DS-oprava strechy -zatekanie  1178,64 
vrátane DPH
  140/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140508   JKK-TEAM, spol. s r.o.
929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4
44439067  VM-oprava prasknutého potr.prečistenie  1164 
vrátane DPH
  141/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140502   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kopírovací pepier A/10bal A4/570obal.  1510,5 
vrátane DPH
  142/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140503   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner Brother 28 ks  2822,4 
vrátane DPH
  137/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140506   MEDIAINPRESS, s.r.o.
924 01 Galanta, Šafárikova 431
44636822  Žitný ostrov-predplatné na rok 2015  15,6 
vrátane DPH
  133/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140501   Ing.Marta Szucs Gaál- BT,TPO
930 14 Dolný Bar č.183
43704247  BOZP/PPO za 11,12/2014  200 
vrátane DPH
zmluva: 17/OE/2013    19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140505   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner Xerox/farba 17 ks  1150,8 
vrátane DPH
  136/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140504   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner Lexmark 12 ks  910,8 
vrátane DPH
  139/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140509   Agrotrade spol. s r.o.
930 21 Dunajský Klátov 88
31424112  AC-UOZ-odhrňovač na sneh+sekáč na ľad  5868 
vrátane DPH
  2/AC/2014  18.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140500   Bognár Ladislav- TRANS
930 28 Okoč 507
17679419  VM-odvoz odpadovej vody  150 
vrátane DPH
  114/OE/2014  18.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140499   Bíró Eugen - autosevis
931 14 Mad č.155
32304111  DS115BY-servis služobného OMV  228,21 
vrátane DPH
  132/OE/2014  18.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140496   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  DEKVS- zľava za 11/2014  52,76 
vrátane DPH
zmluva: 24,25/OE/2012    17.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140495   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  tlač poštových poukazov  154,07 
vrátane DPH
  134/OE/2014  17.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140498   Plast Tech spol. s r.o.
932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 1669/1
36271128  ŠA-montáž vnútorných žalúzií  547,2 
vrátane DPH
  125/OE/2014  17.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140492   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kalendár-stolový/nástenný/158 ks+diáre 17ks  277,92 
vrátane DPH
  116/OE/2014  17.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140494   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
821 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-vyúčtovanie/vrátené 10 ks  36 
vrátane DPH
  121/OE/2014  16.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140493   Gróf Barnabás, Ing.
929 01 Dunajská Streda, Kračanská 40
11885700  DS-oprava zámkovej dlažby,údr.ver.zelene  236,4 
vrátane DPH
  86/OE/2014  16.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140491   Nagy Róbert
925 42 Trstice 137
41591909  VM-čistenie kanalizácie (krtkovanie)  130 
vrátane DPH
  128/OE/2014  15.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140490   Molnár Jozef - správa
930 32 Blatná na Ostrove, Hlavná 73
36092207  DS- pokladanie PVC krytiny (kanc.107 )  81,8 
vrátane DPH
  130/OE/2014  15.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140489   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN -správa a údržba siete LAN za 12/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140486   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - záložné linky za 12/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140488   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - prenájom IPT za 12/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140487   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - prenosová rýchlosť za 12/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva : 10/OEV/2011    12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140484   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 11/2014  1667,65 
vrátane DPH
zmluva : 11/OF/2014    12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140485   Bíró Eugen - autosevis
931 14 Mad č.155
32304111  DS096CU-servis+oprav.práce na sl.vozidle  695,5599999999999 
vrátane DPH
  113/OE/2014  12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140483   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN -správa a údržba siete LAN za 11/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140481   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - prenosová rýchlosť za 11/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva : 10/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť