Faktúry 2013 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340436   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 09/13 G + K  4175,25 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu    10.10.2013  17.10.2013  29.10.2013 
11340438   GOOTŠ Eugen
J. Jánského 10
00005201  revízna prehliadka, oprava kotlov AB G  814,61 
vrátane DPH
  20130180  11.10.2013  17.10.2013  29.10.2013 
11340440   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak T 09/13  182,76 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    11.10.2013  17.10.2013  29.10.2013 
11340434   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn vyučt. - 09/13 G  81,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019    10.10.2013  17.10.2013  29.10.2013 
11340439   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak T - 09/13  116,99 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    11.10.2013  17.10.2013  29.10.2013 
11340411   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renov. tonerov  274,20 
vrátane DPH
  20130170  27.09.2013  17.10.2013  29.10.2013 
11340437   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  oprava pečiatok  152,00 
vrátane DPH
  20130181  10.10.2013  17.10.2013  29.10.2013 
11340421   KAMENCA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár
10761985  mes. pauš. výťahy - Gelnica  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    03.10.2013  11.10.2013  29.10.2013 
11340422   TEKELY Ján
Hlavná 209, Hrabušice
35316951  reviz. plyn. kotolne O53 + 55  536,00 
vrátane DPH
  20130176  03.10.2013  11.10.2013  29.10.2013 
11340425   Lazar consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  pauš. popl. 09/13 Kleinová  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    04.10.2013  11.10.2013  29.10.2013 
11340426   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn - 10/13 G + O55 + 53 + kuchyňa  1709,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    07.10.2013  11.10.2013  29.10.2013 
11340424   ROBINCO Slovakia
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  toner - B cartridge  189,60 
vrátane DPH
  10131158  04.10.2013  11.10.2013  29.10.2013 
11340419   Správa domov Gelnica
Športová 14, Gelnica
26721166  obsluha kotolne  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    02.10.2013  11.10.2013  29.10.2013 
11340427   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  el. energ. - vyučt. 09/13 SNV  3926,63 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C    08.10.2013  11.10.2013  29.10.2013 
11340420   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dod. tepla 09/13 Krompachy  508,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    02.10.2013  07.10.2013  29.10.2013 
11340414   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stoč. 06-09/13 G  290,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    30.09.2013  07.09.2013  29.10.2013 
11340415   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stoč., 06-09/13 K  51,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P    30.09.2013  07.10.2013  29.10.2013 
11340417   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stoč. 06-09/13 SNV O55  51,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    30.09.2013  07.10.2013  29.10.2013 
11340416   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stoč. 06-09/13 SNV O53  185,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    30.09.2013  07.10.2013  29.10.2013 
11340409   LS Pracovné odevy s. r. o.
Starosaská 5, SNV
46255061  Mop Fliper Master  55,20 
vrátane DPH
  20130165  26.09.2013  02.10.2013  29.10.2013 
11340410   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., 08-09/13 G  373,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    26.09.2013  02.10.2013  29.10.2013 
11340385   Živčák Peter - JADROTECH
Odorín 166
43809626  výmena výfuku a tlmičov  141,26 
bez DPH
  20130160  09.09.2013  02.10.2013  29.10.2013 
11340350   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky papier, obálky  979,60 
vrátane DPH
  20130146  08.08.2013  02.10.2013  29.10.2013 
11340407   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  dezinfekčné a hygienické prostriedky  615,88 
vrátane DPH
  20130164  25.09.2013  02.10.2013  29.10.2013 
11340393   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  231,00 
vrátane DPH
  20130162  10.09.2013  02.10.2013  29.10.2013 
11340392   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 08/13  165,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.09.2013  25.09.2013  29.10.2013 
11340404   VILLA MARKET, s. r. o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
31668461  spotrebný materiál  112,06 
vrátane DPH
  20130166  19.09.2013  25.09.2013  29.10.2013 
11340403   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova8, Bratislava
35697270  Orange 09-10/13  592,83 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105DSP01    18.09.2013  25.09.2013  29.10.2013 
11340390   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN IP 08/13  1409,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.09.2013  25.09.2013  29.10.2013 
11340389   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 08/13  3068,21 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.09.2013  25.09.2013  29.10.2013 
11340388   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 08/13  398,45 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.09.2013  25.09.2013  29.10.2013 
11340405   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  pečiatky  243,36 
vrátane DPH
  20130159  23.09.2013  25.09.2013  29.10.2013 
11340391   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN LAN 08/13  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.09.2013  25.09.2013  29.10.2013 
31343582   BONAMED, s.r.o.
J. Jánskeho 18, SNV
36573442  Úhrada zdravotných výkonov  13,94 
bez DPH
    10.09.2013  17.09.2013  25.9.2013 
31343579   MUDr. Tomášková Slávka
Záhradná 10, Gelnica
36600610  Úhrada zdravotných výkonov  27,88 
bez DPH
    04.09.2013  17.09.2013  25.9.2013 
31343580   AGRIMONIA, s.r.o.
Starosaská 1, Spišská Nová Ves
45462399  Úhrada zdravotných výkonov  6,97 
bez DPH
    10.09.2013  17.09.2013  25.9.2013 
31343581   GPMED, s. r. o.
P. Horova 10, Prešov
44258496  Úhrada zdravotných výkonov   230,01 
bez DPH
    09.09.2013  17.08.2013  25.9.2013 
31343578   GEAPED, s. r. o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
44944365  Úhrada zdravotných výkonov   27,88 
bez DPH
    05.09.2013  17.09.2013  25.9.2013 
31343494   GULAMEDIC, s.r.o.
Zimná 102, Spišská Nová Ves
36811858  Úhrada zdravotných výkonov   41,82 
bez DPH
    02.09.2013  11.09.2013  25.9.2013 
31343487   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, Košice
36582433  Úhrada zdravotných výkonov   83,64 
bez DPH
    02.09.2013  11.09.2013  25.9.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť