Faktúry 2012 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
4012575   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T  9,199999999999999 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008    27.12.2012  28.12.2012 
4012574   TERVEYS, s.r.o.
Kalinčiakova 2612/7, 093 01 Vranov n/T
46269541  Nákup dezinfekčného materiálu  198,56 
vrátane DPH
  179/2012  27.12.2012  28.12.2012 
4012573   Martin Gavala - Mgtech
Karola Kuzmányho 1979/16
46205250  Oprava a servis výpočtovej techniky  476,8 
vrátane DPH
  171/2012  20.12.2012  28.12.2012 
4012572   WINTEX s.r.o.
Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n/T
31700438  Nákup: refl. vesta, pracovná obuv, prac. plášť  252,82 
vrátane DPH
  180/2012  20.12.2012  28.12.2012 
4012571   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 12/2012  1835,3 
vrátane DPH
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004: 1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T. 2. Povolenie č. 4/2004-pošta Vranov n. T.    20.12.2012  28.12.2012 
4012570   ŠTÝL - IVANOV s.r.o.
Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír
36498548  Nákup záhr. nožníc, kosačky, káblu, oleja  725,02 
vrátane DPH
  178/2012  20.12.2012  28.12.2012 
4012569   Dargaj Pavol - Stolárstvo
Banské 216, 094 12 Banské
34331387  Výroba drevených regálov  1950 
vrátane DPH
  183/2012  20.12.2012  28.12.2012 
4012568   Dargaj Pavol - Stolárstvo
Banské 216, 094 12 Banské
34331387  Výroba kancelárskych skriniek  1190 
vrátane DPH
  184/2012  20.12.2012  28.12.2012 
4012567   ENERGOTRADING, s.r.o.
Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov n/T
43844456  Za maľby stien UPSVaR Vranov n/T - v budove ul. Dr.C.Daxnera 87, Vranov n/T  652,52 
vrátane DPH
  172/2012  20.12.2012  28.12.2012 
4012566   Štefan Puchalík - UNIPRESS
prev. Dukelská 64, 087 01 Giraltovce
17144965  Tlač tlačív  1270,8 
vrátane DPH
  189/2012  20.12.2012  28.12.2012 
4012565   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice
37296272  Nákup náplní do tlačiarní  503,86 
vrátane DPH
  190/2012  20.12.2012  28.12.2012 
4012564   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4  * 1185,58 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  166/2012  20.12.2012  28.12.2012 
4012563   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4, Xerox A3  * 618,70 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  154/2012  20.12.2012  28.12.2012 
4012562   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  * 1479,06 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb: Spis.č.: 16658/12-M_ODSMAP  153/2012  20.12.2012  28.12.2012 
4012561   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup náplní do tlačiarní a kopírovacích strojov  * 1490,00 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  181/2012  19.12.2012  28.12.2012 
4012560   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup špagátu  * 9,58 [$€-1] 
vrátane DPH
  167/2012  19.12.2012  28.12.2012 
4012559   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup kancelárskych potrieb  * 100,26 [$€-1] 
vrátane DPH
  165/2012  19.12.2012  28.12.2012 
4012558   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup toaletného papiera  * 216,00 [$€-1] 
vrátane DPH
  164/2012  19.12.2012  28.12.2012 
4012557   7P s.r.o.
Herlianska 1077, 093 03 Vranov n/T
31722709  Nákup výpočtovej techniky  * 1570,08 [$€-1] 
vrátane DPH
  150/2012  19.12.2012  28.12.2012 
4012556   7P s.r.o.
Herlianska 1077, 093 03 Vranov n/T
31722709  Nákup počítačov a monitorov  * 3436,26 [$€-1] 
vrátane DPH
  149/2012  19.12.2012  28.12.2012 
4012555   7P s.r.o.
Herlianska 1077, 093 03 Vranov n/T
31722709  Nákup kopírovacích strojov  * 6792,30 [$€-1] 
vrátane DPH
  188/2012  19.12.2012  28.12.2012 
4012554   7P s.r.o.
Herlianska 1077, 093 03 Vranov n/T
31722709  Nákup kopírovacích strojov  3924 
vrátane DPH
  187/2012  19.12.2012  21.12.2012 
4012553   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup kresiel  840 
vrátane DPH
  175/2012  19.12.2012  21.12.2012 
4012552   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup dvojkresla  289,2 
vrátane DPH
  174/2012  19.12.2012  21.12.2012 
4012551   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup kancelárskych stoličiek  468 
vrátane DPH
  173/2012  19.12.2012  21.12.2012 
4012550   Ing. MAŠČUK CYRIL
Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou
17294703  Nákup kobercov  1787,44 
vrátane DPH
  170/2012  19.12.2012  21.12.2012 
4012549   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012    19.12.2012  21.12.2012 
4012548   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012    19.12.2012  21.12.2012 
4012547   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  967,4400000000001 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012    19.12.2012  21.12.2012 
4012546   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  1921 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012    19.12.2012  21.12.2012 
4012535   Daniela Girmalová
Čemernianska 131, 093 03 Vranov n/T
34899618  Nákup vlajky SR a EU  105 
vrátane DPH
  186/2012  19.12.2012  21.12.2012 
4012534   Ing. František Sarik - ELSATEX
Ondavské Matiašovce 56, 094 01
10804692  Nákup predĺžovacej šnúry  * 16,99 [$€-1] 
vrátane DPH
  185/2012  19.12.2012  21.12.2012 
4012533   Milan Boroš - ABM TECHNIK
Nižný Kručov 104, 093 01 Vranov n/T
35343320  Odborná prehliadka plynových zariadení  * 134,40 [$€-1] 
vrátane DPH
  182/2012  19.12.2012  21.12.2012 
4012532   Ing. František Sarik - ELSATEX
Ondavské Matiašovce 56, 094 01
10804692  Nákup ventilátorov  * 309,88 [$€-1] 
vrátane DPH
  177/2012  19.12.2012  21.12.2012 
4012531   DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T
36490661  Nákup občerstvenia  * 38,45 [$€-1] 
vrátane DPH
  176/2012  19.12.2012  21.12.2012 
4012530   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup skartátora a viazacieho stroja  * 217,20 [$€-1] 
vrátane DPH
  163/2012  19.12.2012  21.12.2012 
4012529   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  Oprava kopírovacieho stroja  * 54,06 [$€-1] 
vrátane DPH
  162/2012  19.12.2012  21.12.2012 
4012528   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  Oprava kopírovacieho stroja  * 64,68 [$€-1] 
vrátane DPH
  162/2012  19.12.2012  21.12.2012 
4012527   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  Oprava kopírovacieho stroja  * 81,78 [$€-1] 
vrátane DPH
  162/2012  19.12.2012  21.12.2012 
4012526   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  Oprava kopírovacieho stroja  * 39,54 [$€-1] 
vrátane DPH
  162/2012  19.12.2012  21.12.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť