september 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1201740243   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky (Jozef Juriga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  43,20 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 2/2015/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 27.07.2015 vrátane dodatkov    29.09.2017  faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 03.10.2017  29.9.2017 
1201740242   F-Parket s.r.o.
SNP 578/3, 029 01 Námestovo
47717947  metrážny koberec Santana  302,40 
vrátane DPH
  31/2017 zo dňa 19.09.2017  28.09.2017  05.10.2017  29.9.2017 
1201740241   Mgr. Marián Kráľ
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
35663456  trovy exekúcie č. EX 264/07  22,78 
vrátane DPH
Uznesenie Okresného súdu Dolný Kubín 3Er/1467/2007 zo dňa 24.02.2017    25.09.2017  29.09.2017  26.9.2017 
1201740240   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 01.09.2017 do 15.09.2017  102,52 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    25.09.2017  27.09.2017  26.9.2017 
1201740239   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava kopírovacích strojov XEROX WORD CENTRE 5222 a Minolta BIZHUB 210  2043,24 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný servis zariadení výpočtovej techniky a kancelárskej techniky č. 368/OI/2016 zo dňa 21.04.2016  25/2017 zo dňa 25.07.2017  18.09.2017  21.09.2017  20.9.2017 
1201740238   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava núdzového osvetlenia v budove úradu (výmena akumulátorov a žiariviek)  204,02 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane Dodatku č. 1   18/2017 zo dňa 22.05.2017  18.09.2017  21.09.2017  20.9.2017 
1201740237   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 8/2017  3827,98 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane Dodatku č. 1     18.09.2017  21.09.2017  20.9.2017 
1201740236   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby za 8/2017  3002,33 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 zo dňa 18.05.2016, Realizačná zmluva č. 525/120/2016 zo dňa 28.10.2016    14.09.2017  21.09.2017  18.9.2017 
1201740234   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky, MI Klasik 9, 10/2017  338,66 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 zo dňa 05.03.2014, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 16.04.2014    13.09.2017  27.09.2017  13.9.2017 
1201740233   NIKA NÁBYT-OK s.r.o.
Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín
36660086  stôl detský...1 ks, stolička detská...2 ks, police...2 ks  130,00 
vrátane DPH
  30/2017 zo dňa 12.09.2017  12.09.2017  14.09.2017  13.9.2017 
1201740232   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo za 8/2017  3075,26 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    12.09.2017  21.09.2017  12.9.2017 
1201740231   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 8/2017  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.09.2017  27.09.2017  12.9.2017 
1201740230   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP-Telefonia za 8/2017  767,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.09.2017  27.09.2017  12.9.2017 
1201740229   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up-2048/384k za 8/2017  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.09.2017  27.09.2017  12.9.2017 
1201740228   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 8/2017  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.09.2017  27.09.2017  12.9.2017 
1201740227   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky za 8/2017  428,27 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.09.2017  27.09.2017  12.9.2017 
1201740226   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac august 2017  336,25 
vrátane DPH
4076/2013 o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 09.12.2013    11.09.2017  21.09.2017  12.9.2017 
1201740225   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 8/2017  4,50 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010    11.09.2017  21.09.2017  12.9.2017 
1201740224   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci august 2017  1,50 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    11.09.2017  14.09.2017  12.9.2017 
1201740223   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.08.2017 do 31.08.2017, zmes do ostrekovača...2 ks  135,86 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    11.09.2017  14.09.2017  12.9.2017 
1201740222   Bz-Soft, s.r.o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 8/2017  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    08.09.2017  27.09.2017  11.9.2017 
1201740221   Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas
Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 8/2017  1040,04 
bez DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 222/120/2017 zo dňa 28.04.2017    05.09.2017  08.09.2017  5.9.2017 
1201740220   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 8/2017  59,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov    04.09.2017  06.09.2017  5.9.2017 
1201740219   HaMed s.r.o.
Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín
36431010  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  34,85 
bez DPH
    04.09.2017  06.09.2017  5.9.2017 

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť